З В І Т ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ЛЮБОТИНА ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2009 РОКУ
Підводячи підсумки соціально-економічного розвитку міста за І півріччя 2009 року констатуємо, що зусилля міської ради, виконавчого комітету, керівників підприємств та організацій міста протягом звітного періоду спрямовувались на вирішення проблем в економіці, соціальній сфері, удосконалення процесу формування бюджету, створення необхідних умов для розвитку підприємництва в місті і ряду інших. Затверджені сесією міської ради завдання Програми соціального і економічного розвитку на І півріччя 2009 року в цілому виконані.
За І півріччя 2009 року промисловими підприємствами міста вироблено продукції на суму 44,7 млн.грн., що складає майже 100 % у порівняні з аналогічним періодом 2008 року.
Зростання обсягів промислової продукції у І півріччі 2009 року в порівнянні з І півріччям 2008 року спостерігалось у виробництві одного промислового підприємства: ВАТ „Люботинський хлібозавод" - майже у 3,5 рази. Збільшення виробництва пояснюється реконструкцією підприємства, високою конкурентоспроможністю продуктів на ринку. Падіння обсягів промислового виробництва допустили: ДП „Караванський спирт завод " - на 19,11 %. Експорт спирту у І півріччі відсутній ТОВ „Караванський завод кормових дріжджів" - на 21,94 %. ЗАТ "Люботинський завод "Продтовари" - на 13,43%. Падіння обсягів виробництва пов'язане із зменшенням попиту на продукцію.
Завантажити повну версію документу ipivricha.rar [40.65 Kb] (cкачувань: 20)
З В І Т ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ЛЮБОТИНА ЗА І КВАРТАЛ 2009 РОКУ
Підводячи підсумки соціально-економічного розвитку міста за І квартал 2008 року констатуємо, що зусилля міської ради, виконавчого комітету, керівників підприємств та організацій міста протягом звітного періоду спрямовувались на вирішення проблем в економіці, соціальній сфері, удосконалення процесу формування бюджету, створення необхідних умов для розвитку підприємництва в місті і ряду інших.
Затверджені сесією міської ради завдання Програми соціального і економічного розвитку на І квартал 2009 року в цілому виконані.
За І квартал 2009 року промисловими підприємствами міста вироблено продукції на суму 24,656 млн.грн., що складає 125,3 % у порівняні з аналогічним періодом 2008 року. Реалізовано промислової продукції на 20,3 млн.грн. Зростання обсягів промислової продукції у І кварталі 2009 року в порівнянні з І кварталом 2008 року спостерігалось у виробництві трьох промислових підприємств: ЗАТ "Люботинський завод "Продтовари" підвищив обсяги промислового виробництва на 16,8 %. ВАТ „Люботинський хлібозавод" - на 65,2%. Збільшення виробництва пояснюється реконструкцією підприємства, високою конкурентоспроможністю продуктів на ринку. Падіння обсягів промислового виробництва допустив: ДП „Караванський спирт завод " - на 74,8 %. Експорт спирту у І кварталі відсутній ТОВ „Караванський завод кормових дріжджів" - на 3,62 %.
Керівникам підприємства, яке допустили значне падіння обсягів виробництва і тим самим поставило під загрозу виконання планових орієнтирів Програми соціально - економічного розвитку міста, постійно надсилались листи з проханням надати пояснення щодо виникнення причин зниження обсягів та шляхів вирішення даного питання.
Завантажити повну версію документу ikvartal.rar [44.86 Kb] (cкачувань: 61)
Програма економічного і соціального розвитку м. Люботина на 2009 рік розроблена відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" і постанови Кабінету Міністрів України "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету", "Про державний бюджет України на 2009 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України". Вона розроблена з урахуванням положень наступних документів : • Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, яка затверджена постановою КМУ від 21.07.2006р. №1001; • Стратегії соціально - економічного розвитку Харківської області на період до 2011 року, яка ухвалена рішенням Харківської обласної ради ХІІІ сесії ХХІV скликання від 23.11.2003р.; • Стратегічного плану розвитку територіальної громади міста Люботина на 2008 - 2015 роки, затвердженого рішенням №594 Люботинської міської ради від 29 липня 2008 р. • Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 31.10.2008 №639-VІ від 26.12.2008р.
Програма економічного і соціального розвитку міста розроблена з метою подолання негативних тенденцій, спричинених впливом світової фінансово - економічної кризи на господарський комплекс міста, мінімізації її наслідків для населення та забезпечення сприятливих умов щодо посткризового розвитку економіки.
Підводячи підсумки соціально-економічного розвитку міста за 2008 рік констатуємо, що зусилля міської ради, виконавчого комітету, керівників підприємств та організацій міста протягом звітного періоду спрямовувались на вирішення проблем в економіці, соціальній сфері, удосконалення процесу формування бюджету, створення необхідних умов для розвитку підприємництва в місті і ряду інших.
Затверджені сесією міської ради завдання Програми соціального і економічного розвитку на 2008 рік в цілому виконані.
За 2008 рік промисловими підприємствами міста вироблено продукції на суму 102,936 млн. грн., що складає 99,57 % у порівняні з 2007 роком. Зростання обсягів промислової продукції за 2008 рік в порівнянні з 2007 роком спостерігалось у виробництві двох підприємств: ВАТ "Люботинський хлібозавод" - підприємство виробило продукції у 3,8 рази більше, ніж у 2007 році. Збільшення виробництва відбулося завдяки проведеної реконструкції підприємства, підвищення якості продукції, розширення асортименту виробів та вмілої маркетингової політики. ДП «Караванський спиртзавод» - в складних умовах на теренах виробництва підприємство підвищило обсяги промислового виробництва на 31,5%.
Падіння обсягів промислового виробництва допустили такі промислові підприємства: ТОВ "Караванський завод кормових дріжджів" - на 19,64 % ( недостатня кількість сировини та перебої в роботі в І кварталі п.р.). ЗАТ "Люботинський завод "Продтовари" - на 8,48 %. Спад виробництва обумовлений зменшенням попиту покупців.
Завантажити повну версію документу prog2008.rar [50.55 Kb] (cкачувань: 19)
13 січня 2009 року відбулося засідання 46 сесії 5 скликання Люботинської міської ради, на якому прийнято міський бюджет міста Люботина на 2009 рік.
Р І Ш Е Н Н Я
Від 13 січня 2009 р.
Про міський бюджет
міста Люботин на 2009 рік
Люботинська міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Установити загальний обсяг доходів місцевого бюджету на 2009 рік у сумі 28670,006 тис.грн., у тому числі відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" обсяг дотації вирівнювання, що одержується з Державного бюджету України, у сумі 14103,500 тис.грн., субвенції з обласного бюджету на навчання дітей - сиріт з школи - інтернату в ЗОШ 1-3 ступені № 2 в сумі 563,963 тис.грн.
Визначити обсяг доходів загального фонду бюджету у сумі 26907,963 тис.грн., спеціального фонду бюджету - 1762,043 грн., у тому числі бюджету розвитку - 312,743 тис.грн.(Додаток 1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків місцевого бюджету на 2009 рік у сумі 28670,006тис.грн., а також обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 26907,963тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 1762,043 тис. грн. в тому числі бюджет розвитку -312,743 тис.грн. за функціональною структурою (додаток 2), за головними розпорядниками коштів (додаток 3).
(Переглянути повну версію рішення та завантажити додатки можливо у повній версії новини, натисніть "Детальніше")
Концепція стратегічного плану розвитку територіальної громади міста Люботина на 2008-2015 роки
Стратегічний план розвитку громади є узагальненою довго-строковою програмою досягнення громадою самостійно поставленої амбітної, але досягаємої мети - створити якомога краще майбутнє ( до 2015 року). Він є узгодженим з більшістю груп та прошарків населення, його реалізація передбачає залучення цих груп до спільної праці, а підсумком стратегічного плану є підвищення якості життя населення. Передбачені планом заходи будуть виконуватися не тільки за рахунок бюджету, а й з залученням інших джерел фінансування. Стратегічний план дозволяє використовувати наявні фінанси та інші ресурси міста більш ефективно для вирішення актуальних питань. Стратегічне планування розвитку громади – це робота груп, складених із представників усіх основних верств громади. Проводилась робота над визначенням:
майбутнього образу міста, яким хоче бачити його сама громада;
стратегічних цілей, досягнення яких забезпечить набуття містом визначеного громадою образу;
планів дій, тобто логічних послідовних заходів, спрямованих на досягнення цих цілей з використанням специфічних процедур;
Робота по складанню стратегічного плану проведена в декілька етапів:
визначення бачення майбутнього міста;
визначення пріоритетів, одержаних на основі бачення майбутнього міста;
визначення проблем, що заважають у досягненні мети по реалізації – бачення майбутнього міста;
вибір найбільш раціональних шляхів рішення проблем;
визначення конкретних цілей, досягнення яких у майбутньому надасть змогу вирішити конкретні проблеми.
Перший стратегічний план затверджено на Х сесії ХХІУ скликання 10 червня 2003 року, в якості плану дій на період до 2006 року, починаючи з 1 липня 2003 року.
Підводячи підсумки соціально-економічного розвитку міста за І квартал 2008 року констатуємо, що зусилля міської ради, виконавчого комітету, керівників підприємств та організацій міста протягом звітного періоду спрямовувались на вирішення проблем в економіці, соціальній сфері, удосконалення процесу формування бюджету, створення необхідних умов для розвитку підприємництва в місті і ряду інших.
Затверджені сесією міської ради завдання Програми соціального і економічного розвитку на І квартал 2008 року в цілому виконані.
За І квартал 2008 року промисловими підприємствами міста вироблено продукції на суму 19,677 млн.грн., що складає 109,99% у порівняні з аналогічним періодом 2007 року.
Зростання обсягів промислової продукції у І кварталі 2008 року в порівнянні з І кварталом 2007 року спостерігалось у виробництві трьох промислових підприємств: ЗАТ "Люботинський завод "Продтовари" підвищив обсяги промислового виробництва на 121,19 %. ТОВ „Караванський завод кормових дріжджів" - на 135,57%. ВАТ „Люботинський хлібозавод" - на 188,33%. Збільшення виробництва пояснюється реконструкцією підприємства, високою конкурентоспроможністю продуктів на ринку. Падіння обсягів промислового виробництва допустив: ДП „Караванський спирт завод " - на 24,97 %. Експорт спирту у І кварталі відсутній.
Керівнику підприємства, яке допустили значне падіння обсягів виробництва і тим самим поставило під загрозу виконання планових орієнтирів Програми соціально - економічного розвитку міста, постійно надсилались листи з проханням надати пояснення щодо виникнення причин зниження обсягів та шляхів вирішення даного питання. Керівник цього підприємства запрошувався та заслуховувався на засіданнях комісій, виконавчого комітету та сесії Люботинської міської ради.
Завантажити повну версію документу: vik2008.rar [41.86 Kb] (cкачувань: 49)
Площа міської ради - 10157 га Загальна протяжність – з півночі на південь – 10 км з заходу на схід - 6 км
Населення міста на 01.04.08р. – 24 ,7 чол.(статистичні дані) Міське – 22,0 Сільське – 2 ,87 За І квартал 2008 року (дані РАЦС): Народилось – 50 Померло – 155 Природне зменшення – 105
Депутатський склад ради – 46 чол.
Населенні пункти : Місто – 1 Селища – 2 Села - 2 Місцеві ради – 1
Протяжність доріг : із твердим покриттям – 65 км, ґрунтових – 115 км.
Бюджет міста на І квартал 2008 р.: доходна частина – 8 725,8 тис.грн. видаткова - 7 899,9 тис.грн. за 1 квартал 2008 р. бюджет виконано: доходна частина на 110,8 % видаткова на 86,2 %
Природні ресурси : Загальна площа міста – 3113 га міської ради – 10157 га у тому числі: с/г угіддя – 4184 га землі лісового фонду – 2400 га землі водного фонду – 200 га землі промисловості та транспорту – 260 га
Бюджет міста на 2008 рік розрахований на формульній основі шляхом застосування для визначення розрахункових обсягів доходів, коефіцієнтів податкоспроможності територій, а для розрахунку обсягів видатків – розрахункових нормативів розподілу бюджетних коштів на одного мешканця, учня, одержувача соціальних виплат, тобто на основі об’єктивних критеріїв скоригованих на специфічні для кожної бюджетної галузі особливості. Нормативи визначені із реальних ресурсів держави і нашого міста. В основу розрахункових показників доходної частини бюджету покладено основні макропоказники економічного та соціального розвитку міста на 2008 рік.
Обсяг доходної частини бюджету міста на 2008 рік визначений в загальній сумі 33846,0 тис.грн., з них доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів згідно з Законом України “Про Державний бюджет України на 2008 рік” в сумі 10191,9 тис.грн., доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів в сумі 688,3 тис.грн., дотація в сумі 12495,7 тис.грн., субвенція з державного бюджету в сумі 9917,9тис.грн., субвенція з обласного бюджету в сумі 503,54 тис.грн., субвенція із Харківського району в сумі 48,7 тис.грн. спеціальний фонд 1107,0 тис.грн. Доходна частина місцевих бюджетів, яка врахована при визначені між бюджетних трансфертів, сформована відповідно до ст. 98 Бюджетного Кодексу України виходячи з індексів відносної податкоспроможності, при обчисленні яких використовувалися фактичні дані за 2005, 2006 та 2007 роки, з застосуванням коригуючих коефіцієнтів.